管理审计是对委托单位的经营管理状况和风险控制情况作出的全面性多方位的系统审计,通过对企业的运营和管理各个领域进行合规性、常规性、合理性、效率性审核,包括:内部控制机制审查,操作流程复核,轨迹行为检查,交易文件查证,基础规范比对,主管与操作人员问询等,侧重在管理规范和效率、合规性方面的审计,从而找出企业经营管理存在的问题,评估可能引致的管控风险,提出改正的意见和改善的建议,是一项定性审计,使企业的经营管理朝正确的方向进行。
传统的公司管理层或主管,往往以自己的经验和主管判断,以“老师傅”或“经验通”的观念来安排和设置公司的经营管控,对规范、标准、政策和形势变动甚少理会,且固步自封,因此往往未能跟贴时新的法律、政策、规则、规范,甚至偏离常规,出现负面影响,带来严重的纰漏。
我们从专业、经验和独立第三方角度提供专业管理审计,涵盖企业管理的每个领域和部门,主要包括:
- 注册登记规范的合规性审核
- 股权架构的合理性安排审核
- 组织架构的合理性安排审核
- 业务架构的合理性审核
- 税务申报的合规性审核
- 税务安排的合理性和效益性审核
- 海关申报及核销规范操作审核
- 外汇申报及核销规范操作审核
- 人力资源规范性和合规性审核
- 会计记录与规范、准则符合性审核
- 内部控制规范性与有效监控审核
- 各项规章制度完善与健全审核
- 各业务与管理流程合规、规范化执行的审核
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